CREER LES FACTURES FOURNISSEURS
Achats / Factures fournisseurs / Gérer les factures fournisseurs
Dès qu'une ligne de facture est enregistrée, la facture existe et est au statut "Enregistré".
Toute facture à l'état "Enregistré", est susceptible d'être prise en compte dans la génération des écritures comptables.
Facture issue de la facturation des réceptions (livraisons fournisseur)
Entête
- Faire <+>,
- Sélectionner le fournisseur,
- Le cas échéant, compléter l'organisation interne dans "Reçue par",
- Modifier la date : il s'agit de mettre la date de la facture du fournisseur,
- Saisir le numéro externe : Il s'agit de mettre le numéro de facture donné par le fournisseur,
Cette information est reportée sur l'écriture comptable d'achat, et transférer en comptabilité (pour lettrage),
- Modifier le mode de règlement (calcul d'échéance),
Livraisons à facturer
- Dans la liste des Livraisons à facturer, sélectionner le ou les BL,
- <Disquette>,
- Vérifier les lignes, dans l'ordre :
- Vérifier les montants H.T. ,
- Modifier les quantités (cocher la ligne, <Crayon>, Saisir la modification, <Disquette>,
- Modifier les prix unitaires H.T., <Crayon>, Saisir la modification, <Disquette>,
- Ajouter les autres livraisons à facturer :
- Cliquer sur le lien "Livraisons à facturer" (dans "Carré de carrés" à droite),
- Refaire les étapes 7 à 9,
Vérification de la facture
- Vérifier le total H.T. de la facture :
- Si le montant varie de plus de 1 €, ajouter une d'article de facturation pour enregistrer la différence :
- Ajouter une ligne avec <+>,
- Changer le type de ligne et prendre "Facturation" (en haut à droite),
- Rechercher un article de facturation (cela suppose que les articles existent),
- Saisir la quantité 1 ou -1,
- Saisir la valeur de l'écart en prix unitaire,
- <Disquette>,
- Si le montant varie de moins de 1 €, l'écart est enregistré dans la TVA :
- Passer en modification de la facture <Crayon>,
- Modifier le "Total TVA (€)" de façon à ne plus avoir d'écart (en bas, à gauche),
- Corriger une des échéances (de la même façon),
Remarque
Le nombre de caractère du numéro externe mis sur l'écriture comptable est dicté par le logiciel de comptabilité.
Factures directe
Entête
- Faire <+>,
- Sélectionner le fournisseur,
- Le cas échéant, compléter l'organisation interne dans "Reçue par",
- Cocher la case "Directe" (en haut, à droite),
- Modifier la date : il s'agit de mettre la date de la facture du fournisseur,
- Saisir le numéro externe : Il s'agit de mettre le numéro de facture donné par le fournisseur,
Cette information est reportée sur l'écriture comptable d'achat, et transférer en comptabilité (pour lettrage),
- Modifier le mode de règlement (calcul d'échéance),
Lignes d'articles à facturer
Automatiquement, l'utilisateur est en ajout de ligne d'article,
- Rechercher l'article,
- Saisir la quantité et le prix unitaire
- <Disquette>,
Une fois la facture créée
Lorsque la facture est en visualisation globale, l'utilisateur peut reprendre l'ajout de ligne, dans les deux modes :
- Livraisons à facturer : voir les étapes 7 à 10 du chapitre "Facture issue de la facturation des réceptions (livraisons fournisseur)"
- Lignes d'articles : voir les étapes 8 à 10 du chapitre "Factures directe"