Paramètres

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Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des clients. Il indique dans quel endroit le fichier d'interface client sera généré.



Chemin d'interface des fournisseurs


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CHEMIN_INTERFACE_FOURNISSEUR"

Valeur :

Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des fournisseurs. Il indique dans quel endroit le fichier d'interface fournisseur sera généré.



Chemin d'interface des écritures


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CHEMIN_INTERFACE_ECR"

Valeur :

Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des écritures. Il indique dans quel endroit le fichier d'interface écriture sera généré.



Nom du fichier client


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_INTERFACE_CLIENT"

Valeur :

Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des clients. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.



Nom du fichier fournisseur


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_INTERFACE_FOURNISSEUR"

Valeur :

Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des fournisseurs. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.



Nom du fichier écriture


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_INTERFACE_ECR"

Valeur :

Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des écritures. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.




Type d'opérations



Facture client


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_FACTURE_CLIENT"

Valeur :

Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.



Facture fournisseur


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_FACTURE_FOURNISSEUR"

Valeur :

Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.



Avoir client


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_AVOIR_CLIENT"

Valeur :

Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.



Avoir fournisseur


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_AVOIR_FOURNISSEUR"

Valeur :

Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.



Opération diverse


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_DIVERSE"

Valeur :

Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.




Compte d'escompte



Escompte d'achat, escompte obtenu


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "COMPTE_ESCOMPTE_ACHAT"

Valeur :

Numéro compte comptable du compte d'escompte d'achat.



Escompte de vente, escompte accordé


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "COMPTE_ESCOMPTE_VENTE"

Valeur :

Numéro compte comptable du compte d'escompte de vente.




Interface, spécifique



Cessions internes


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_JOURNAL_CI"

Valeur :



Transferts de stock


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_JOURNAL_TS"

Valeur :




Analytique, spécifique



Marque


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "TYPE_INTERFACE_ECR"

Valeur :



Agence fournisseur


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_AGENCE_ORGFOURNISSEUR"

Valeur :



Agence organisation interne


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_AGENCE_ORGINTERNE"

Valeur :



Marque


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "Marque"

Valeur :



OD analytique


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "ODANA"

Valeur :



Activité analytique


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "ACTIVITE_ANALYTIQUE"

Valeur :



Compte de coût de revient


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CPTANA"

Valeur :



Autre, spécifique



Contact pour le recouvrement


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "FONCTION_INTERLOCUTEUR_RECOUVREMENT"

Valeur :

Fonction de l'interlocuteur.




Table de décision



Analytique, spécifique



Activité analytique


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Numéro Activité Famille Sous-famille Code activité
1 0 * * 01
2 1 * * 01
... ... ... ... ...
16 [A-E] 8 * 08
17 P C 001 05
18 P [ACD] * 09
19 P B FRAISFACT 01
28 C 2 053 25
... ... ... ... ...
30 E 2 050|052|053|055 25



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Activité analytique


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Numéro Numéro de compte comptable Type organisation Region Division Product groupe Product type Sales Channel Related company Free











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