Générer les fichiers de commandes fournisseur

Parent Previous Next
  • Sélectionner le fournisseur,
  • Section "Commandes à exporter",
  • Cocher au besoin "Envoyer confirmation par mail",
  • Sélectionner les commandes à envoyer,
  • <Valider> ou <Flèche verte>,
  • Selon l'interface, consulter les paramètres ci-dessous, ARTIS.net génère le fichier. Puis un batch est lancé, permettant l'envoi,
  • La commande est impactée :


  • Remarque

    Tout batch (selon l'interface, consulter les paramètres ci-dessous) insère une trace dans le suivi des échanges, consulter "Paramètres généraux / Batch / Suivi des échanges".



    Paramètres



    Fournisseur pour les fichiers de commande


    Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres


    Le fournisseur à utiliser par défaut pour la génération des fichiers commandes fournisseurs, lors de l'affichage de l'écran


    Paramètre "GENFICCDEFOURN_FOURN_DEFAULT"

    Valeur :



    Chemin pour les fichiers de commande


    Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres


    Paramètre "REP_CMDE_FOURN"

    Valeur :

    exemple pour un environnement Windows : "D:/Artis/interface/achat/"

    exemple pour un environnement Linux : "/Artis/interface/achat/"


    Remarque

    Le répertoire du serveur doit alors être partagé afin que l'utilisateur puisse lire le contenu, contacter le responsable système.



    Fournisseur, EDI ou fichier intermédiaire



    Consulter Gérer les organisations de type fournisseur et EDI.