Saisir une commande fournisseur
Pour optimiser l'utilisation d'ARTIS, il est préconisé d'utiliser le chaînage Vente/Achat.
Voir ' Générer les commandes fournisseurs '
Cependant, il peut arriver d'avoir une commande à créer en directe, pour cela, suivre la procédure ci-dessous :
Saisir une commande fournisseur (1ère page "En-tête de commande")
Achats / Commande fournisseur / Gérer les commandes fournisseurs
Quel que soit le type d'articles à commander on utilise un seul et même programme,
Saisir une ligne d'article (2ème page "Lignes de commande")
Zone "Lignes de commande"
Au fur et à mesure de la saisie, les lignes et les totaux s'affichent :
Zone "Article commandé"
Si rien ne s'affiche :
Cocher "Créer la référence et actualiser le prix", saisir la référence ou le code article.
La référence fournisseur est créée dans la fiche de l'article directement.
Ou
Dans le carré de carré
État des stocks
Permet d’afficher l’écran de consultation des stocks. Dans la première colonne, vous retrouvez le stock disponible à terme affiché en détail de ligne de commande. C’est le stock disponible une fois que toutes les livraisons client et les livraisons fournisseur ont été effectuées (y compris les réservations).
Tarifs d'achat
Permet d’obtenir les informations sur les tarfis de l’article. Voir ' Gérer les tarifs '
Utiliser une configuration
Fonctionne uniquement en commande client
Zone "Facturation - règlement - financement ligne
Vérifier les informations et les modifier si besoin.
Zone "Infos livraison"
Si vos matériels et vos toners sont dans deux dépôts distincts, le vérifier et/ou le modifier.
Une fois les informations de l'article saisie, valider la ligne par < Disquette >
la ligne saisie et contrôlée est enregistrée, elle est visible dans la zone "Commande fournisseur" en haut de l’écran. Si une ligne est sélectionnée pour modification, elle s'affiche en surbrillance verte.
Les différents articles de saisie
En plus des lignes d'articles commandés, d'autres informations peuvent être saisies dans les lignes de commande.
En haut de page de lignes de commande, zone "Commande fournisseur", champ "Ajouter ligne" choisir :
commande (procédure ci-dessus)
Ligne sélectionnée par défaut.
Ces lignes d’articles sont reprises dans les factures fournisseurs. Elles sont intégrées en comptabilité.
facturation
Les Articles de facturation sont des articles créés dans "Articles / Articles de facturation" et servent pour les frais et pour les "Affaires et Financements".
Code : Code de l'article de facturation (zone de recherche)
Libellé article : c’est le libellé de l’article vendu qui est pris par défaut. L’opérateur peut le modifier.
Qté commandée
Prix unitaire net HT
Taux de TVA
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commentaire
Saisir des informations transmises par votre fournisseur ou des commentaires internes.
L'information sera reprise dans la livraison et la facture. (200 caractères maximum)
LA COMMANDE COMPLETE