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Critères de sélection#

Suivant les règles de gestion des affaires (propres à chaque société), plusieurs critères de sélection sont disponibles :

  • État de facturation (commande) - Facturé en totalité : sont retournées les affaires pour les commandes totalement facturées (toutes les livraisons liées à la commande sont facturées).

  • Liste des biens maîtres : Dans le tableau de résultats, une colonne LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB contient les biens maîtres. Pour l’alimenter, une liste est nécessaire.

  • Informations sur les RFC - Oui : les informations sur les règles de facturation clients sont retournées.

Exemple de sélection#

Commissionnement des affaires sur validation#

  • Dates de validation de début, de fin.

  • Critère Affaire validée à Oui.

Commissionnement des affaires sur commandes facturées#

  • Dates de facture de début, de fin,

  • Critère État de facturation des commandes. Cet état vérifie l’état de tous les bons de livraison pour une commande.

Une commande peut générer des BL facturés ou des BL non facturables. Pour prendre en compte tous les coûts de revient (lignes des articles facturés et lignes des articles des livraisons non facturables), deux choix de traitement sont possibles :

  • Tout bon de livraison, y compris ceux à l’état non facturable fait l’objet d’une facture. Dans ce cas, la valeur du critère État de facturation est facturé totalement.

  • Dans le cas où les bons de livraison non facturable ne font pas l’objet de factures, la valeur du critère État de facturation est facturé totalement et non facturable.

Remarque :

Une affaire ayant plusieurs commandes peut faire l’objet d’un commissionnement sur plusieurs mois.

Une commande ayant fait l’objet de plusieurs factures sera commissionné uniquement sur le mois de la dernière facture créée.

Portefeuille d’affaires en-cours (en attente de validation)#

  • Critère Affaire validée à Non.

Cette extraction, après mise en forme, doit être vérifiée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l’objet d’une correction dans artis.net.

Les affaires saisies#

  • Dates d’affaire de début, de fin (en général un mois donné).

Cette extraction, après mise en forme, doit être contrôlée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l’objet d’une correction dans artis.net.

Extraction#

Détail de l’extraction

Position

Position lettrée

Libellé de la colonne

Détails

1

A

AFFAIRE_NUMERO_INTERNE

Numéro de l’Affaire.

2

B

AFFAIRE_DATE

Date de l’affaire

3

C

AFFAIRE_VALIDATION_DATE

Date de validation de l’Affaire.

4

D

AFFAIRE_VALIDEE

Oui/Non

5

E

AFFAIRE_COMMENTAIRE

Commentaires de l’Affaire.

6

F

AFFAIRE_CLIENT_CODE

Code du client sur l’Affaire.

7

G

AFFAIRE_CLIENT_NOM

Nom du client sur l’Affaire.

8

H

AFFAIRE_GESTIONNAIRE_NOM

Nom du gestionnaire de l’Affaire.

9

I

AFFAIRE_GESTIONNAIRE_PRENOM

Nom du prénom du gestionnaire de l’Affaire.

10

J

AFFAIRE_GESTIONNAIRE_MATRICULE

Nom du matricule du gestionnaire de l’Affaire.

11

K

AFFAIRE_COMMERCIAL_NOM

Nom du vendeur de l’Affaire.

12

L

AFFAIRE_COMMERCIAL_PRENOM

Prénom du vendeur de l’Affaire.

13

M

AFFAIRE_COMMERCIAL_MATRICULE

Matricule du vendeur de l’Affaire.

14

N

FACT_NUMERO

Numéro de la facture.

15

O

FACT_DATE

Date de valeur de la facture (comptable)

16

P

FACT_DATE_SAISIE

Date de saisie de la facture.

17

Q

FACT_CLIENT_CODE

Code du client facturé.

18

R

FACT_CLIENT_NOM

Nom du client facturé.

19

S

LIVR_NUMERO

Numéro de la livraison.

20

T

LIVR_ETAT

État de la livraison.

21

U

CMDE_NUMERO

Numéro de la commande.

22

V

CMDE_DATE

Date de valeur de la commande.

23

W

LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_SOUHAITEE

Date souhaitée de livraison de la ligne de commande.

24

X

LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_CONFIRMEE

Date confirmée de livraison de la ligne de commande.

25

Y

CMDE_DATE_SAISIE

Date de saisie de la commande.

26

Z

CMDE_ETAT

État de la commande.

27

AA

CMDE_MARGE

Marge commerciale de la commande.

28

AB

CMDE_CLIENT_CODE

Code du client de commande.

29

AC

CMDE_CLIENT_NOM

Nom du client de commande.

30

AD

LGNCMDE_ARTVENDU_CODE

Code de l’article vendu dans la ligne de commande

31

AE

LGNCMDE_ARTVENDU_LIB

Libellé de l’article vendu dans la ligne de commande

32

AF

LGNCMDE_ART_LIB

Libellé de l’article dans la ligne de commande

33

AG

LGNCMDE_COMMENTAIRE

Commentaire dans la ligne de la commande

34

AH

LGNCMDE_QTE

Quantité commandée

35

AI

LGNCMDE_PUHT

Prix unitaire HT dans la ligne de la commande :
• Si ligne d’article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Valeur de la ligne.
• Si l’art. ajustement affecte le CR : vide.
• Si le rachat si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide.

36

AJ

LGNCMDE_PUHT_ECO

Prix unitaire HT de l’éco-contribution dans la ligne de la commandée

37

AK

LGNCMDE_TOTALHT

Total HT de la ligne de commande (Qté cmdée x PU HT).

38

AL

LGNCMDE_QTEREVIENT

Coût de revient de la ligne de commande.

39

AM

LGNCMDE_COUTREVIENTUNITAIRE

Coût de revient unitaire de la ligne de commande :
• Si ligne d’article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Vide.
• Si l’art. ajustement affecte le CR : Valeur de la ligne.
• Si le rachat si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide.

40

AN

LGNCMDE_COUTREVIENTTOTAL

Coût de revient total de la ligne de commande = Qté revient x Coût Revient Unitaire.

41

AO

LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_CODE

Code de la marque de l’article vendu de la ligne de commande.

42

AP

LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_NOM

Libellé de la marque de l’article vendu de la ligne de commande.

43

AQ

LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_CODE

Code de l’Activité de l’article vendu de la ligne de commande.

44

AR

LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_NOM

Libellé de l’activité de l’article vendu de la ligne de commande.

45

AS

LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_CODE

Code de la Famille de l’article vendu de la ligne de commande.

46

AT

LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_NOM

Libellé de la Famille de l’article vendu de la ligne de commande.

47

AU

LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_CODE

Code de la Sous-famille de l’article vendu de la ligne de commande.

48

AV

LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_NOM

Libellé de la Sous-famille de l’article vendu de la ligne de commande.

49

AW

LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_CODE

Code de la catégorie de la classification CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE.

50

AX

LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_NOM

Libellé de la catégorie de la classification CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE.

51

AY

LGNCMDE_PAC

Prix d’achat unitaire confidentiel (module spécifique).

52

AZ

LGNCMDE_PACTOTAL

Prix d’achat total confidentiel (module spécifique).

53

BA

LGNCMDE_MARGEPAC

Marge sur prix d’achat total confidentiel (module spécifique).

54

BB

CMDE_CLIENT_FACT_CODE

Code du client facturé dans la commande.

55

BC

CMDE_CLIENT_FACT_NOM

Nom du client facturé dans la commande.

56

BD

AFFAIRE_ORGINT_CODE

Code de l’organisation interne de l’Affaire.

57

BE

AFFAIRE_ORGINT_NOM

Nom de l’organisation interne de l’Affaire.

58

BF

AFFAIRE_COMMERCIAL_UO_CODE

Code de l’unité organisationnelle du vendeur.

59

BG

AFFAIRE_COMMERCIAL_UO_NOM

Nom de l’unité organisationnelle du vendeur.

60

BH

Affaire

Télévendeur Commercial secondaire ayant le rôle “Télévendeur” dans l’affaire.

61

BI

Affaire

Commercial secondaire Commercial secondaire ayant le rôle “Commercial secondaire” dans l’affaire.

62

BJ

Affaire

Apporteur d’affaire Commercial secondaire ayant le rôle “Apporteur d’affaire” dans l’affaire.

63

BK

RACHAT_MONTANT

Montant total du dossier de rachat.

64

BL

RACHAT_AFFECTECACOM

Oui si affectation au CA commercial (prix de vente).

65

BM

CMDE_TOTALHT

Montant du Total de la commande.

66

BN

CMDE_TOTALCR

Coût de Revient Total de la commande.

67

BO

LGNCMDE_CODEAFFAIREEXCEPTIONNELLE

Code Affaire (module spécifique).

68

BP

LGNCMDE_PUBRUTHT_IMPOSEAACHAT

Prix unitaire HT d’achat (module spécifique).

69

BQ

LGNCMDE_PUNETHT_IMPOSEAACHAT

70

BR

LGNCMDE_TOTALHT_IMPOSEAACHAT

Total HT d’achat (module spécifique).

71

BS

RACHAT_NUMEROINTERNE

Numéro de rachat interne.

72

BT

RACHAT_NUMEROEXTERNE

Numéro de rachat externe (numéro de l’accord de financement).

73

BU

AFFAIRE_COMMERCIAL_UOPARENT_CODE

Code de l’unité organisationnelle du vendeur (parent).

74

BV

AFFAIRE_COMMERCIAL_UOPARENT_NOM

Nom de l’unité organisationnelle du vendeur (parent)

75

BW

LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB

Colonne alimentée si une liste de biens maîtres a été créée.

76

BX

LGNCMDE_PRIX_ACHAT

Voir Colonne LGNCMDE_PRIX_ACHAT

77

BY

LGNCMDE_VAL_STOCK

78

BZ

LGNCMDE_BIEN_MAITRE_QTE

Quantité de biens maîtres.

79

CA

LGNCMDE_STATUT_JUR_NEUF

Nombre de bien en Statut juridique Neuf.

80

CB

LGNCMDE_STATUT_JUR_OCCAS

Nombre de bien en Statut juridique Occasion.

81

CC

LGNCMDE_STATUT_JUR_AUTRE

Nombre de bien en Statut juridique Autre.

82

CD

LGNCMDE_CA

Total HT de la ligne de commande :
• Rachat (s’il affecte le CACom).
• Si l’article ajustement affecte le CA (AL) : Qté cdée x Pu HT.
• Si l’art. ajustement affecte le CR : vide.
• Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CA : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins).
• Si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide.
• Si dossier de rachat N’est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CA (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins).
• Sinon : vide

83

CE

LGNCMDE_REVIENT

Coût de revient total de la ligne de commande :
• Rachat (s’il n’affecte pas le CACom).
• Si l’article ajustement affecte le CR (AL) : Qté revient x Pu Revient.
• Si l’art. ajustement affecte le CA : vide.
• Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CR : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus).
• Si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide.
• Si dossier de rachat N’est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CR (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus).
• Sinon : vide

84

CF

LGNCMDE_MARGE

Marge = LGNCMDE_CA - LGNCMDE_REVIENT.

85

CG

Ligne commande Télévendeur

Commercial secondaire ayant le rôle “Télévendeur” dans la ligne de la commande.

86

CH

Ligne commande Commercial secondaire

Commercial secondaire ayant le rôle “Commercial secondaire” dans la ligne de la commande

87

CI

Ligne commande Apporteur d’affaire

Commercial secondaire ayant le rôle “Apporteur d’affaire” dans la ligne de la commande

88

CJ

PRESTATION_NUM_DIT

Numéro de la DIT liée à la ligne de commande (article de prestation).

89

CK

PRESTATION_COUT_TOTAL_CRIT

Somme des coûts des MO, Trajet, PD et conso… saisis dans le(s) CRIT de la DIT.

90

CL

RACHAT_REFTYPEPROD

Référence du type de produit du bien (ligne du dossier de rachat).

91

CM

RACHAT_LIBELLEBIEN

Libellé du bien dans la ligne (ligne du dossier de rachat).

92

CN

RACHAT_IDENTFAB

Matricule du bien (ligne du dossier de rachat).

93

CO

RACHAT_IDENTPREST

Identifiant prestataire du bien (ligne du dossier de rachat).

94

CP

RACHAT_INSITU

Oui en fonction de la fin de financement (ligne du dossier de rachat).

95

CQ

RACHAT_MONTRACHAT

Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat).

96

CR

RACHAT_MONTREPRISE

Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat).

97

CS

REPRISESEULE_RACHAT

Valeur de reprise du bien (ligne du dossier de rachat).

98

CT

Code activité bien dans rachat

99

CU

Libellé activité bien dans rachat

100

CV

Code famille bien dans rachat

101

CW

Libellé famille bien dans rachat

102

CX

Code sous-famille bien dans rachat

103

CY

Libellé sous-famille bien dans rachat

104

CZ

AFFAIRE_COEFFICIENT

Cœfficient de dérogation (information sur l’entête de l’affaire).

105

DA

LIVRAISON_DATE

Date du BL.

106

DB

LIVRAISON_QUANTITE

Quantité livrée.

107

DC

LGNCMDE_CA_SOC

108

DD

LGNCMDE_REVIENT_SOC

109

DE

LGNCMDE_MARGE_SOC

110

DF

Commande client NATURE

111

DG

Commande client Nature de la vente commande client

112

DH

Profil client AGEN

113

DI

Profil client AGENCES

114

DJ

Profil client ALCLT

115

DK

Profil client ALERTES CLIENTS

116

DL

Profil client TVA

117

DM

Profil client REGIMES TVA

118

DN

Profil client CATCLI

119

DO

Profil client CATEGORIE CLIENT

120

DP

Profil client TrCA

121

DQ

Profil client Tranche CA

122

DR

Profil client GCLT

123

DS

Profil client Groupe Clients

124

DT

Profil client LOG

125

DU

Profil client Logiciel

126

DV

Profil client CLOTDIT

127

DW

Profil client Clôture DIT

128

DX

Profil client AUG_FIXE

129

DY

Profil client Augmentation fixe

130

DZ

Article vendu COUV

131

EA

Article vendu Couverture contractuelle d’articles

132

EB

Article vendu PREST_DIT

133

EC

Article vendu Prestation et nature de DIT

134

ED

Article vendu METIER_CRM

135

EE

Article vendu Métier CRM

136

EF

COMPTES COMPTABLES

Colonne LGNCMDE_PRIX_ACHAT#

Pour les articles sérialisés, artis.net consulte la chaîne des achats.

  • Il prend le prix de la ligne de facture, si la facture fournisseur est saisie.

  • À défaut, il prend le prix de la ligne du BL fournisseur, si le BL fournisseur est saisi.

  • À défaut, il prend le prix de la ligne de la commande fournisseur, si la commande fournisseur est saisie.

  • Sinon, il applique la méthode des articles non sérialisés, ci-dessous.

Pour les articles non sérialisés, artis.net prend le prix d’achat de la fiche article de la référence prioritaire, à défaut la référence la moins chère (il est impossible de consulter la chaîne des achats).

Remarque :

L’obtention du prix d’achat est optionnelle, c’est-à-dire que lors de l’extraction, l’utilisateur aura à cocher cette option dans la liste des critères. La recherche du prix d’achat se fait de manière unitaire, pour chaque ligne. Aussi, Le temps global de recherche et de calcul de la requête sera donc potentiellement, plus important qu’actuellement.

La règle de calcul du VMM est celle utilisée dans le calcul de la rentabilité. Il peut y avoir des différences avec le VMM affiché sur l’écran Grandeur du bien et la valeur utilisé pour ces prorata.