> Extraire les affaires#
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L’extraction des affaires renvoie :
les affaires et les lignes des commandes liées,
les informations des dossiers de financement,
les informations des dossiers de rachats.
L’objectif est d’obtenir le portefeuille des affaires avec les commandes (sans les devis), pour :
avoir une vision des affaires en cours,
établir une base de commissionnement des commerciaux,
contrôler la saisie et la cohérence des données.
Critères de sélection#
Suivant les règles de gestion des affaires (propres à chaque société), plusieurs critères de sélection sont disponibles :
État de facturation (commande) - Facturé en totalité : sont retournées les affaires pour les commandes totalement facturées (toutes les livraisons liées à la commande sont facturées).
Liste des biens maîtres : Dans le tableau de résultats, une colonne
LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB
contient les biens maîtres. Pour l’alimenter, une liste est nécessaire.Informations sur les RFC - Oui : les informations sur les règles de facturation clients sont retournées.
Exemple de sélection#
Commissionnement des affaires sur validation#
Dates de validation de début, de fin.
Critère Affaire validée à Oui.
Commissionnement des affaires sur commandes facturées#
Dates de facture de début, de fin,
Critère État de facturation des commandes. Cet état vérifie l’état de tous les bons de livraison pour une commande.
Une commande peut générer des BL facturés ou des BL non facturables. Pour prendre en compte tous les coûts de revient (lignes des articles facturés et lignes des articles des livraisons non facturables), deux choix de traitement sont possibles :
Tout bon de livraison, y compris ceux à l’état non facturable fait l’objet d’une facture. Dans ce cas, la valeur du critère État de facturation est facturé totalement.
Dans le cas où les bons de livraison non facturable ne font pas l’objet de factures, la valeur du critère État de facturation est facturé totalement et non facturable.
Remarque :
Une affaire ayant plusieurs commandes peut faire l’objet d’un commissionnement sur plusieurs mois.
Une commande ayant fait l’objet de plusieurs factures sera commissionné uniquement sur le mois de la dernière facture créée.
Portefeuille d’affaires en-cours (en attente de validation)#
Critère Affaire validée à Non.
Cette extraction, après mise en forme, doit être vérifiée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l’objet d’une correction dans artis.net.
Les affaires saisies#
Dates d’affaire de début, de fin (en général un mois donné).
Cette extraction, après mise en forme, doit être contrôlée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l’objet d’une correction dans artis.net.
Critères#
Code org. int.
Numéro affaire
Date affaire : De Date du jour de l’année N moins 1 par défaut
Date validation
Affaire validée
Code secteur commercial
Commercial
Responsable projet
Date de commande
Etat de commande (aucun filtre par défaut) :
En attente de validation client
Saisie externe
A vérifier
Brouillon
En cours
Expédiée
Livré partiellement
Livré en totalité
Archivé
Annulée
Etat de facturation (commande) : Valeurs en gras sélectionnées par défaut :
Non facturable
Facturable
Facturée partiellement
Facturée en totalité
Etat avant-vente (aucun filtre par défaut) :
Approche
Négociation
Conclusion
Gagnée
Perdue
Annulée
Etat après-vente (aucun filtre par défaut) :
Avant-vente
Saisie externe
A vérifier
En cours
Verrouillée
Date de facture
Activité Affaire
Activité commande
Afficher les caractéristiques : Non par défaut
Groupe de caractéristiques (1)
Activité (codes)
Famille (codes)
Famille à exclure (codes)
Sous-famille (codes)
Sous-famille à exclure (codes)
Type d’affaire
Financement de l’affaire
Liste de biens maîtres
Informations sur les RFC : obligatoire, Oui par défaut
Informations sur les prestations (DIT / CRIT) : obligatoire, Non par défaut ; alimente les colonnes PRESTATION_NUM_DIT et PRESTATION_COUT_TOTAL_CRIT
Calculer prix d’achat théorique : obligatoire, Non par défaut
Calculer la valorisation du stock : obligatoire, Non par défaut
(1) Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.
Extraction#
Colonne LGNCMDE_PRIX_ACHAT#
Pour les articles sérialisés, artis.net consulte la chaîne des achats.
Il prend le prix de la ligne de facture, si la facture fournisseur est saisie.
À défaut, il prend le prix de la ligne du BL fournisseur, si le BL fournisseur est saisi.
À défaut, il prend le prix de la ligne de la commande fournisseur, si la commande fournisseur est saisie.
Sinon, il applique la méthode des articles non sérialisés, ci-dessous.
Pour les articles non sérialisés, artis.net prend le prix d’achat de la fiche article de la référence prioritaire, à défaut la référence la moins chère (il est impossible de consulter la chaîne des achats).
Remarque :
L’obtention du prix d’achat est optionnelle, c’est-à-dire que lors de l’extraction, l’utilisateur aura à cocher cette option dans la liste des critères. La recherche du prix d’achat se fait de manière unitaire, pour chaque ligne. Aussi, Le temps global de recherche et de calcul de la requête sera donc potentiellement, plus important qu’actuellement.
La règle de calcul du VMM est celle utilisée dans le calcul de la rentabilité. Il peut y avoir des différences avec le VMM affiché sur l’écran Grandeur du bien et la valeur utilisé pour ces prorata.