Paramétrage des alertes de surconsommation#
Paramétrages de gestion#
Paramètres généraux > Paramètres > Gérer les paramètres
Activation de l’alerte sur les stocks#
Paramètre “GERE_CMDECONSO”
Valeur :
Coché : Active l’alerte de sur-stock ou sous-stock lors d’une commande de consommable
Décoché : Inactif
Limite du déclenchement de l’alerte#
Ce paramètre sert à déclencher l’alerte de surconsommation des consommables. Par défaut, il est à 0.5. Cela veut dire que le message d’alerte s’affiche lorsqu’artis.net constate une durée de vie deux fois moins importante que la durée de vie théorique. Si une alerte doit être faite dès que le consommable a fait un tiers de moins que sa durée théorique, passer ce paramètre à 0.66.
Paramètre “LIMIT_SURCONSO”
Valeur :
0.5 : Limite de surconsommation permise par rapport à la durée de vie théorique (pourcentage)
Facturation de la surconsommation#
Paramètre “FACTURER_LES_SURCONSOMMATIONS”
Valeur :
Coché : Indique que les surconsommations sont à facturer
Non coché : Inactif, par défaut
Délai sans surconsommation#
Paramètre “DELAI_SANS_SURCONSO”
Valeur :
12 : Délai depuis l’installation du bien avant de déterminer s’il y a surconsommation ou pas (en mois)
Mode de facturation de la surconsommation#
Le paramètre déclenche la facturation des consommables en surconsommation dans la chaîne des ventes classique (Commande, Livraison, facture). La valeur est celle de l’Identifiant technique de la Catégorie dans la classification “MODE_FACTURATION_LGNCMDE” et “MODE_FACTURATION_LGNLIVR”.
Paramètre “FACTURATION_SURCONSOMMATION_MODE”
Valeur :
M_FACT_CLA : Mode de facturation des surconsommations sur une facture classique
M_FACT_SSC : Mode de facturation des surconsommations sur les factures SSC
Tarif de facturation des surconsommations#
Le paramètre sert à déterminer le tarif utilisé pour facturer les consommables en surconsommation. Il est possible par exemple de créer un nouveau tarif pour facturer les consommables à un tarif préférentiel.
Paramètre “TARIF_ARTICLE_SURCONSOMMATION”
Valeur :
PUB : Code du tarif à utiliser pour facturer les articles en surconsommation
Nombre de mois maximum#
Paramètre “MAXI_MOIS_LIVR”
Valeur :
3, par défaut. Le stock maxi permis chez le client en nombre de mois.
Nombre de mois minimum#
Paramètre “MINI_MOIS_LIVR”
Valeur :
1, par défaut. Le stock mini permis chez le client en nombre de mois.
Classifications#
Consulter Créer une classification avec les informations ci-après.
Facturation#
Classification#
Nom : “Facturation des consommables en surconsommation”
Abréviation : “CEFS”
Identifiant technique : “CLT_NE_PAS_FACTURER_LES_SURCONSO”
Domaine : “Partie”
Classe : “com.artis.business.parties.OrgClte”
Catégorie#
Ensuite, définissez les deux catégories suivantes :
Catégorie 1
Nom : “Oui”
Abréviation : “O”
Identifiant technique : “OUI”
Catégorie 2
Nom : “Non”
Abréviation : “N”
Identifiant technique : “NON”
Mode de facturation (commande)#
Classification (obligatoire)#
Nom : “Mode de facturation de la surconsommation dans les commandes”
Abréviation : “MFSC”
Identifiant technique : “MODE_FACTURATION_LGNCMDE”
Domaine : “Ventes”
Classe : “artis.business.ventes.LgnCmdeArtVendu”
Catégorie#
Ensuite, définissez les deux catégories suivantes :
Catégorie 1
Nom : “Facture classique”
Abréviation : “Classique”
Identifiant technique : “M_FACT_CLA”
Catégorie 2
Nom : “Facture SSC”
Abréviation : “SSC”
Identifiant technique : “M_FACT_SSC”
Mode de facturation (livraison)#
Classification (obligatoire)#
Nom : “Mode de facturation de la surconsommation dans les livraisons”
Abréviation : “MFSL”
Identifiant technique : “MODE_FACTURATION_LGNLIVR”
Domaine : “Ventes”
Classe : “artis.business.ventes.LgnLivrArtVendu”
Catégorie#
Ensuite, définissez les deux catégories suivantes :
Catégorie 1
Nom : “Facture classique”
Abréviation : “Classique”
Identifiant technique : “M_FACT_CLA”
Catégorie 2
Nom : “Facture SSC”
Abréviation : “SSC”
Identifiant technique : “M_FACT_SSC”
Client#
Tiers > Clients > Gérer les organisations de type client
Il s’agit de classifier les clients à exclure de la facturation des surconsommations :
Rechercher la fiche Client,
Ouvrir l’onglet “Client”,
Cliquer sur le bouton
,
Dans la section “Classifications”, sélectionner la catégorie correspondant à l’exclusion.
Cliquer sur le bouton
ou F2