Suivre la facturation des grands comptes#
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Comme dans les autres écrans de requête sur artis.net, des boutons situés en haut à droite permettent de :
Sauvegarder les paramètres,
Plannifier un export de cette requête,
Lancer l’export sous Excel en tâche de fond.
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Critères de sélection#
Période d’analyse : positionnée par défaut sur le mois précédant le mois courant
Agences
Classifications
Clients
Solutions de service
Secteurs commerciaux
Type de traitement : concerne la présentation du résultat
Détaillée : présentation habituelle avec une ligne par ligne de facture
Récapitulatif :
Une ligne par SSC/Bien : si plusieurs lignes de factures concernent la même ssc/bien, elles seront groupées sur une ligne,
Si aucune bien n’est associé, on aura une ligne par SSC.
Résultat du traitement détaillé#
Position |
Lettre |
Libellé |
Format |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
1 |
A |
Code client |
||
2 |
B |
Raison sociale |
||
3 |
C |
Adresse |
||
4 |
D |
CP |
||
5 |
E |
Ville |
||
6 |
F |
Nom du site d’installation actuel |
||
7 |
G |
Adresse du site d’installation actuel |
||
8 |
H |
CP du site d’installation actuel |
||
9 |
I |
Ville du site d’installation actuel |
||
10 |
J |
Agence du site d’installation actuel |
||
11 |
K |
Localisation |
||
12 |
L |
Modèle |
||
13 |
M |
N° Série |
||
14 |
N |
Identifiant prestataire |
||
15 |
O |
Identifiant client |
||
16 |
P |
Date installation Client |
||
17 |
Q |
Code article facturé |
||
18 |
R |
Libellé article facturé |
||
19 |
S |
Compteur de départ |
||
20 |
T |
N° SSC ARTIS |
||
21 |
U |
Libellé SSC |
||
22 |
V |
Libellé RFC |
||
23 |
W |
Date prochaine facture théorique |
||
24 |
X |
N° Facture |
||
25 |
Y |
Date Facture |
||
26 |
Z |
Désignation Grandeur (Intitulé Compteur) |
||
27 |
AA |
Unité de ventilation (Noir ou Couleur) |
||
28 |
AB |
Période Facturée début |
||
29 |
AC |
Période Facturée fin |
||
30 |
AD |
Compteur Facturé |
||
31 |
AE |
Date du compteur |
||
32 |
AF |
Type du relevé facturé |
||
33 |
AG |
Dernier Compteur Facturé |
||
34 |
AH |
Date du compteur |
||
35 |
AI |
Type de relevé |
||
36 |
AJ |
Quantité facturée (Copies ou autre) |
||
37 |
AK |
Objet de la facturation |
||
38 |
AL |
Prix unitaire |
||
39 |
AM |
Montant facturé HT |
||
40 |
AN |
Montant facturé TTC |
||
41 |
AO |
Dernier CRIT |
||
42 |
AP |
Dernière commande de consommables |
||
43 |
AQ |
Activité |
Résultat du traitement récapitulatif#
Le résultat du traitement récapitulatif d’obtenir des regroupements d’information en fonction du type de facturation. Par exemple :
A4 Noir
A4 Coul
Location
Redevance
Solution
Les types A4 Noir et A4 Coul dépendent de l’unité de ventilation de la grandeur prédéfinie pour les RFC de facturation copie.
Les autres types sont définis pas une classification “objet de facturation” (voir paramétrage) qui porte sur les RFP.
Position |
Lettre |
Libellé |
Format |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
1 |
A |
Code client |
||
2 |
B |
Raison sociale |
||
3 |
C |
Adresse |
||
4 |
D |
CP |
||
5 |
E |
Ville |
||
6 |
F |
Nom du site d’installation actuel |
||
7 |
G |
Adresse du site d’installation actuel |
||
8 |
H |
CP du site d’installation actuel |
||
9 |
I |
Ville du site d’installation actuel |
||
10 |
J |
Agence du site d’installation actuel |
||
11 |
K |
Localisation |
||
12 |
L |
Modèle |
||
13 |
M |
N° Série |
||
14 |
N |
Identifiant prestataire |
||
15 |
O |
Identifiant client |
||
16 |
P |
Date installation Client |
||
17 |
Q |
N° SSC ARTIS |
||
18 |
R |
Libellé SSC |
||
19 |
S |
Dernier CRIT |
||
20 |
T |
Dernière commande de consommables |
||
21 |
U |
Activité |
||
22 |
V |
A4 Noir Quantité |
||
23 |
W |
A4 Noir Prix unitaire (ou moyen) |
||
24 |
X |
A4 Noir Montant Total |
||
25 |
Y |
A4 Coul Quantité |
||
26 |
Z |
A4 Coul Prix unitaire (ou moyen) |
||
27 |
AA |
A4 Coul Montant Total |
||
28 |
AB |
Sans unite de ventilation Quantité |
Si cette catégorie est présente, le paramétrage des unités de ventilation de la configuration de grandeur est à vérifier |
|
29 |
AC |
Sans unite de ventilation Prix unitaire (ou moyen) |
||
30 |
AD |
Sans unite de ventilation Montant Total |
||
31 |
AE |
Location Quantité |
||
32 |
AF |
Location Prix unitaire (ou moyen) |
||
33 |
AG |
Location Montant Total |
||
34 |
AH |
Redevance Quantité |
||
35 |
AI |
Redevance Prix unitaire (ou moyen) |
||
36 |
AJ |
Redevance Montant Total |
||
37 |
AK |
Solution Quantité |
||
38 |
AL |
Solution Prix unitaire (ou moyen) |
||
39 |
AM |
Solution Montant Total |
||
40 |
AN |
Autre Quantité |
||
41 |
AO |
Autre Prix unitaire (ou moyen) |
||
42 |
AP |
Autre Montant Total |
Classification Objet de facturation#
Paramètres généraux > Classifications, tables, listes et identifiants > Gérer les Classifications
Bouton
,
Saisir le nom “Objet de facturation”
Saisir l’abréviation, exemple OF »,
Sélectionner une couleur (facultatif),
Porte sur : sélectionner le domaine Règle de facturation prédéfinie
Id technique : rechercher l’id “OBJET_FACTURATION”,
Valider
ou F2.
Ajouter de nouvelles catégories dans la classification#
cliquer sur la racine de la classification “objet de facturation”
cliquer sur ajouter
en bas de la section Catégories
cliquer sur
pour ajouter une ligne au tableau des sous-catégories
saisir le code et le libellé
recommencer les étapes 3 et 4 pour chaque catégorie à ajouter
Valider
ou F2.
Associer une RFP à une classification#
Solutions de service > Solutions de service client > Gérer une règle de facturation prédéfinie (RFP)
Sélectionner une RFP
Bouton modifier
Section classification, indiquer la catégorie souhaitée,
Valider
Remarque :
La classification objet de facturation n’apparaît pas sur les RFP de type copie.
Elles sont automatiquement associées à la ventilation A4 Noir ou A4 couleurs de la ou des grandeurs tel que défini dans leur configuration de grandeur prédéfinie.