Gérer les factures fournisseur#
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Dès qu’une ligne de facture est enregistrée, la facture existe et est au statut “Enregistré”. Toute facture à l’état “Enregistré” est susceptible d’être prise en compte dans la génération des écritures comptables.
Caractéristiques d’une facture#
Une facture fournisseur est constituée de :
La filière#
Il s’agit de l’identification du fournisseur et de l’organisation interne qui est facturée (reçu par).
Les informations principales#
Numéro interne : référence de la facture propre à artis.net (règle de numérotation automatique)
Date facture (date d’émission par le fournisseur)
Etat de la facture (Enregistrée / Validée en comptabilité)
Numéro externe (référence de la facture sur le document reçu du fournisseur)
Commentaire
Date de demande d’avoir
Les lignes de factures#
Il s’agit du détail des lignes de facture (article livré facturé, ligne de commentaire, article de facturation…).
Le lien Commande(s) / Livraison(s) permet d’accéder à la traçabilité de la chaine d’achat (lien avec la commande et la livraison)
Le lien biens facturés permet d’accéder à la liste des biens d’une ligne de facture
Le lien saisir les rapprochements permet de relier une ligne de facture à une SSC ou un CRIT afin d’impacter le calcul de la rentabilité (cette action se fait dans le cadre de la sous-traitance).
Création d’une facture#
Consulter les documentations dédiées suivantes :
Modification d’une facture existante#
Lorsque la facture est en visualisation, l’utilisateur peut reprendre l’ajout de ligne, dans les deux modes :
Livraisons à facturer : consulter Ajouter des livraisons
Lignes d’articles : consulter Facture directe : Lignes d’articles à facturer