Ajouter du port sur une facture d’achat#
Achats > Factures fournisseur > Gérer les factures fournisseur
Rechercher la facture puis
Dans le tableau des lignes de factures, cliquer sur le bouton
,
Dans “Ajouter Ligne” en haut à droite, sélectionner “Facturation”,
Le pavé de saisie change,
Saisir « PORT » dans le champ « Code » (ou Entrée),
Saisir la quantité 1 et le prix facturé par le fournisseur,
Cliquer sur le bouton
ou F2,
Cliquer sur le bouton
ou Echap.