Appliquer des frais de factures#
Ces frais portent aussi le nom de PRD, FTC, PFA, Frais de facture, Frais de facturation, Frais de participation, Frais de tenue de compte.
Les frais d’estimation et les frais d’expédition de consommable ne sont pas les frais de facturation (ou frais de facture), consulter Appliquer des frais d’estimation.
Mise en place des Frais de facture#
Définir un article de frais de facturation#
Il s’agit généralement d’un article de facturation. Le code de l’article est reporté dans le paramètre CODE_ART_FACTU
.
Paramètres généraux > Paramètres > Gérer les paramètres
Rechercher le paramètre
CODE_ART_FACTU
Indiquer en valeur le code de l’article correspondant aux frais FTC.
Activer les frais de facturation sur les clients#
L’activation des frais de facturation se fait sur la fiche client, dans l’onglet Client, dans le tableau Relation client.
Le paramètre est utilisé de pair avec Factures regroupées. Le regroupement des factures ne peut pas être utilisé avec les frais de facturation. Pour un client qui demande le regroupement des factures, il peut être envisagé de remplacer les frais de facturation par une RFC de Frais (Montant Forfaitaire à ajouter dans les SSC).
Les Leaseurs, les organisations internes créées en tant que client n’ont pas les frais de facture.
Frais de facturation activés par défaut#
En création de nouveau client, l’activation par défaut des Frais de facturation est gérée par le paramètre FRAIS_FACTURATION_CLIENT
Paramètres généraux > Paramètres > Gérer les paramètres
Rechercher le paramètre
FRAIS_FACTURATION_CLIENT
Coché : Pré-coche les frais de facturation (FTC) lors de la création d’un client.
Factures concernées#
Les factures contenant au moins une ligne d’article sérialisé ne subissent pas les frais de facture (facture de vente de matériel).
Toutes les factures issues :
Génération lors de la facturation des SSC.
Génération des factures d’intervention.
Génération des factures liées à des livraisons.
Création de factures dans la chaîne de vente (Commande, BL, Facture).
Les Frais de facture ne sont pas appliqués automatiquement sur :
Les factures qui contiennent un article géré comme bien
Les factures dont l’origine remonte à un devis commercial : le montant facturé devant correspondre au montant convenu sur le devis, si des frais sont souhaités, ils devront donc être ajoutés manuellement sur le devis.
Les factures en saisie directe (non issues de BL) ; l’utilisateur pourra les saisir manuellement.
Moduler le tarif des frais de facture#
Si le client doit avoir un montant de frais différent de celui par défaut, il faut ajouter le code du client dans le tarif correspondant en suivant les étapes suivantes :
Créer le tarif correspondant à ce montant#
Menu Articles > Tarifs > Gérer les tarifs
.
Saisir le code, le libellé, la période de validité et sélectionner en vigueur.
Cocher Vente particulier et Valorisation à prix net.
.
Action
puis Superposition de tarif.
Dans le tableau Ce tarif prend le pas sur, ajouter le tarif public de vente (habituellement codifié PUB).
Action
.
Sélectionner Conditions tarifaires.
Dans le tableau Accordé par les organisations, indiquer les organisations internes.
Ajouter le code client aux conditions tarifaires du tarif#
Menu Articles > Tarif > Gérer les tarifs
Afficher le tarif souhaité.
Prendre l’option Condition de ventes et Achats.
Ajouter le code du client dans le tableau accordé aux, avec l’option à droite Rattacher.